來源時間為:2022-12-26
阜新,寓意“物阜民豐,煥然一新”,1940年置市(shì)。位於(yú)遼寧省西北部,東接沈陽(yáng)市,南(nán)鄰錦州市,西連朝陽市,北靠(kào)內蒙古自治區。全市總麵積10326平方千米,其中城(chéng)市建成區76.5平(píng)方千米。下轄2縣5區及(jí)1個國家級高(gāo)新技術產業開發區。全(quán)市常住人口173.9萬人,其中城鎮人口102.9萬人。阜新是全國第一個資源型城市經濟轉型試點市、國家扶貧改革試驗區,也是國家首批循環經濟試點市之一、“中國優秀旅遊城市”、首批(pī)全國籃球城和省級園林城市。
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數(shù)據發布當前位置:首頁>政務公(gōng)開>政府信息公開(kāi)>法定主動公開內容>財政預決算>財政決算>政府(fǔ)工作部門>阜新市教育局阜新高等專科學校2021年度部(bù)門決(jué)算日期:2022-10-18瀏覽量:83來源:阜新高等專科學校責任編輯:李豔文字大(dà)小:大中小(xiǎo)
目(mù)錄
第一部分阜(fù)新高(gāo)等(děng)專科學校部門概況
一、主要(yào)職(zhí)責
二、部門決算單位構成
第二部分阜(fù)新高等專科學(xué)校2021年度部門決算情況說明
一、收入(rù)支出決算總體(tǐ)情況說明
二、財政撥款收入(rù)支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政(zhèng)撥款基本支出決算情況(kuàng)說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部(bù)分名詞解釋
第四部分阜新高等專(zhuān)科學校2021年(nián)度部門決算報表
一(yī)、收入(rù)支出決算(suàn)總表
二、收入決算表
三、支出決算表(biǎo)
四、財政撥款收入支(zhī)出決算(suàn)表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jué)算表
六、一(yī)般公共(gòng)預算(suàn)財政撥(bō)款基(jī)本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表(biǎo)
八、一般公共預算財(cái)政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分阜新高等(děng)專科學校概況
一、主要職責
(一)培養社會急需的經濟,技術,工程(chéng),法律,教育,衛生,管理等方麵的人才,為(wéi)本地區和其他地區的經濟(jì)建設和社(shè)會發展服務。
(二)依法開展高、中等(děng)學曆(lì)教育,采用全日(rì)製教(jiāo)育形式。遵循聚焦主業、嚴控規(guī)模、保證質量的原則,適當開展非全日製學(xué)曆(lì)教育,采用非全日製教育形式。
(三)根據社會需求、辦學(xué)條件和(hé)核定的辦學規模,製定招生方案,自主調節各專業招生比例。
(四)貫徹國家教育(yù)方針,執行國家教育教學標準,保(bǎo)證(zhèng)教育教學(xué)質量。
(五(wǔ))保護受(shòu)教育者、教職(zhí)員工的(de)合法權(quán)益。
(六)保護學校資產不被侵占、破壞和流失。
(七)維護校園安全穩定和(hé)校園(yuán)良好秩序。
(八)依(yī)法公開學校信息,實施民主管理。
(九)根據自身條件,自主開展科(kē)學研究、技術開發和社會服務,依法與其他院校、行業、企業、科研機構(gòu)等開(kāi)展交流與合作。
二、部門決算單位構成
納(nà)入遼寧省阜新市教育局(本級)2021年部門決算編製範圍的二(èr)級預算單位包括:
1.阜新高等專科學校
第二(èr)部分阜(fù)新高等專科學校2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決(jué)算總體情況說明
(一)收入總計12976.05萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入8262.40萬元,占收入總計的63.68%。其中:一般公共預算財政撥款收入8262.40萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
3.事業收入3816.56萬(wàn)元,占收入總計的29.41%。主要(yào)是學(xué)費宿費等收入。
4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入500萬元,占收入(rù)總計的3.85%。主要是遼寧省(shěng)職業(yè)技能培訓示範基地建(jiàn)設項目300萬元及中職免學費200萬元收入。
7.使用非財政撥款結餘0萬元,占收入總(zǒng)計的0%。
8.上年結轉和結餘397.09萬元(yuán),占收入總計的3.06%。
與上年相比,今年收入增加1055.05萬(wàn)元,增長8.85%,主要原因:一是2021年人員經費公用經費收入增加;二是2021年項目經費收入增加。
(二)支出(chū)總計12543.82萬(wàn)元,包括:
1.基本支出9809.64萬(wàn)元,占支出總計的78.20%。主要是為保(bǎo)障機(jī)構正常運轉、完成日常(cháng)工作(zuò)任務而發生的各(gè)項(xiàng)支出,其中:工資福利支出6728.71萬元、商品和服務支出2324.33萬元、對個(gè)人和家庭的補助支出470.53萬元、資本性支出286.07萬元。
2.項目支出(chū)2734.18萬(wàn)元,占支出總計的21.80%。主要包括中職生均經費、中職(zhí)助學金、高(gāo)職(zhí)獎助學金等專項支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支(zhī)出總計的0%。
4.經營支出0萬元,占(zhàn)支出(chū)總計的0%。
5.對附屬單位補助支出(chū)0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今(jīn)年支出(chū)增加1380.67萬元,增(zēng)長12.37%,主要原因:一是2021年人員經費公用經費支出增加(jiā);二是2021年項目(mù)經費支出增加。
(三)年末結轉和結餘432.23萬元。
主要是事(shì)業收入用來(lái)保障正常運轉的結轉及遼寧省職業技能培訓示範基地建設項目(mù)形成的結轉。與上年相(xiàng)比,今年結轉結餘增(zēng)加35.14萬元,增長8.85%,主要原因:一是增加人員經費(fèi)公用經費結轉;二是增加項目(mù)經費結轉。
二、財政撥款支出決算情況說明(míng)
(一)總體(tǐ)情況。
2021年度財政撥款支出8631.98萬元(yuán),其中:基本支出6188.52萬元,項(xiàng)目支出2443.46萬元。與上年(nián)相比,財政撥款支出(chū)增加730.34萬元,增(zēng)長9.24%,主(zhǔ)要原因:一是2021年項目經費支出增加。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成(chéng)年初(chū)預算的137.90%,其(qí)中:基本支出完成年初預算的100.83%,項目完成年初預算的2002.84%。
(二)一(yī)般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支(zhī)出8631.98萬元,按支(zhī)出功能分類科目分,包括(kuò):教育支(zhī)出7857.13萬元,占91.02%;社會保障和就業(yè)支出298.74萬元,占3.46%;住房(fáng)保障支出476.11萬元,占5.52%。
1.教育支出7857.13萬元,具(jù)體包括:
(1)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)279.56萬元,主要是商品和服務支出(chū)、對個人和家庭的(de)補助支出,決算數大於年初預算數的原因主要是中職生均經費年初預算申報時是其他教育費附加安排的支出科目,市財政局撥款(kuǎn)時(shí)使用的是中等(děng)職業教育科目。中職免學費及中職助(zhù)學金支出未列入年(nián)初預算。
(2)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)7575.56萬元,主(zhǔ)要是工(gōng)資福利支出、商品和服務支出、對(duì)個人和家庭的補助支出、資本性支出。完成年初預算的138.19%,決算數(shù)大於年初預算數(shù)的原因主要是高(gāo)職專(zhuān)項(xiàng)支出未列(liè)入初預算。
(2)教育支出(類)職業教育(款)其他(tā)教育支出(項)2萬元,主要是(shì)在保安(ān)人員經費支出。完成(chéng)年初預算的100%。
2.社會保障和就業支(zhī)出298.74萬元,具體包括:
(1)社會保(bǎo)障和就業支(zhī)出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)200.83萬元(yuán),主要是離休退費支出,完成年初預算的(de)109.14%,決(jué)算數大於年初預算數的原因主(zhǔ)要是(shì)離休人員年中(zhōng)增發生活補助未能列入年初預算。
(2)社會保(bǎo)障和就(jiù)業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)96.17萬元,主(zhǔ)要是死亡撫(fǔ)恤支出,完成(chéng)年初預算的0%,決算數大於(yú)年初預算數的原因主要是死亡撫恤未列入年初預算。
(3)社(shè)會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(xù)(項)1.74萬元(yuán),主要(yào)是傷(shāng)殘(cán)撫恤支出,決算數大於年初預算數的原因主(zhǔ)要是年中傷殘撫恤提標未列入年初預算。
3.住房保(bǎo)障支出476.11萬元,具體包括:
(1)住房保障支(zhī)出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)476.11萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的101%,決(jué)算數大於年初預算數的原因主要是新增人員住房公積金。
(三)政府性基金(jīn)預算財(cái)政撥款支出(chū)情況。
2021年度政府性基(jī)金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四(sì))國有資(zī)本經營預算財政撥款(kuǎn)支出情況。
2021年度國有資本經營預(yù)
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